Empenho
Número: 8944/2024
Data: 07/05/2024
Tipo: Global
Valor: R$  81.389,64
Liquidado: R$  81.389,64
Pago: R$  81.389,64
Tipo de despesa
1064/2024 - R$  81.389,64 (Empenhado)
1064/2024 - R$  81.389,64 (Liquidado)
1064/2024 - R$  81.389,64 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
102
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.122.0002.2019
Manutencao de Atividades da Secretaria de Educacao
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
Credor
Razão Social:
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MT
Tipo:
Física
Documento:
03.507.41*******
Histórico
07/05/2024
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DEVOLUCAO DO CONVENIO 0792/2021, AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA COMPOSTOS POR COMPUTADORES E NOTEBOOKS PARA ESCOLAS MUN. DE SORRISO-MT, CONF. OFICIO DCONV 109/2024.
R$  81.389,64
09/05/2024
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DEVOLUCAO DO CONVENIO 0792/2021, AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA COMPOSTOS POR COMPUTADORES E NOTEBOOKS PARA ESCOLAS MUN. DE SORRISO-MT, CONF. OFICIO DCONV 109/2024.
R$  81.389,64