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Transparencia

Empenho
Número: 8883/2015
Data: 25/08/2015
Tipo: Ordinário
Valor: R$  19.901,60
Liquidado: R$  19.901,60
Pago: R$  19.901,60
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  19.901,60 (Empenhado)
PESSOAL - R$  19.901,60 (Liquidado)
PESSOAL - R$  19.901,60 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
376
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0047.2029
Manutencao do Servi De Acolhim Int. P/ Mulheres
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários

Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******

Histórico
25/08/2015
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2015 (MULHERES VITIMA DE VIOLENCIA)
R$  19.901,60

27/08/2015
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2015 (MULHERES VITIMA DE VIOLENCIA)
R$  19.901,60

28/08/2015
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2015 (MULHERES VITIMA DE VIOLENCIA)
R$  19.901,60

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