Empenho
Número: 8879/2015
Data: 25/08/2015
Tipo: Ordinário
Valor: R$  20.639,13
Liquidado: R$  20.639,13
Pago: R$  20.639,13
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  20.639,13 (Empenhado)
PESSOAL - R$  20.639,13 (Liquidado)
PESSOAL - R$  20.639,13 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
369
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0046.2026
Manutencao Cras Praça PEC
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
25/08/2015
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2015 (CRAS DA PRA?A PEC)
R$  20.639,13
27/08/2015
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2015 (CRAS DA PRA?A PEC)
R$  20.639,13
28/08/2015
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2015 (CRAS DA PRA?A PEC)
R$  20.639,13