Empenho
Número: 9012/2015
Data: 27/08/2015
Tipo: Global
Valor: R$  780,00
Liquidado: R$  780,00
Pago: R$  780,00
Processo Licitatório
Número: 6/2015
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1013/2015 - R$  780,00 (Empenhado)
1013/2015 - R$  780,00 (Liquidado)
1013/2015 - R$  780,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
563
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.122.0030.2043
Manut Das Ativ Da Sec E Educacao Basica
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
26.788.27*******
Histórico
27/08/2015
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI?OS DE CONFEC?ÇO DE CARIMBO AUTOMµTICO E FAIXA DE LONA PARA PROJETO DE FORMA?ÇO DE PROFESSORES DE ED. FISICA, CONF. PREGÇO 06/2015
R$  780,00
05/10/2015
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI?OS DE CONFEC?ÇO DE CARIMBO AUTOMµTICO E FAIXA DE LONA PARA PROJETO DE FORMA?ÇO DE PROFESSORES DE ED. FISICA, CONF. PREGÇO 06/2015
R$  780,00
04/11/2015
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI?OS DE CONFEC?ÇO DE CARIMBO AUTOMµTICO E FAIXA DE LONA PARA PROJETO DE FORMA?ÇO DE PROFESSORES DE ED. FISICA, CONF. PREGÇO 06/2015
R$  780,00