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Transparencia

Empenho
Número: 474/2023
Data: 02/01/2023
Tipo: Global
Valor: R$  70.927,63
Liquidado: R$  0,00
Pago: R$  0,00

Processo Licitatório
Número: 26/2021
Modalidade: Inexigibilidade
Tipo de despesa
1035/2023 - R$  70.927,63 (Empenhado)
1035/2023 - R$  789.558,80 (--)
1035/2023 - R$  467,78 (--)
1035/2023 - R$  778.591,02 (--)
1035/2023 - R$  778.591,02 (--)

Dotação
Código Reduzido:
1164
Órgão:
22 - SEC. MUN. DE CULT. TURISMO E JUVENTUDE - SEMCULTJ
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
22.001.13.392.0020.2142
Manut. d Ativ. Sec. SEMCULTJ
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Credor
Razão Social:
XAXIM COM. DE COMB. LTDA
Tipo:
Física
Documento:
00.345.30*******

Histórico
02/01/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, ETANOL HIDRATADO, OLEO DIESEL S-500E OLEO DIESEL S-10, CONF. 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 282/2021, INEX.26/2021, VIG: 10/05/2022 A 10/11/2022. CULTURA.
R$  70.927,63

14/08/2023
Anulação
ANULAۂO CONF. GGF 516/2023
R$  70.927,63

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