Empenho
Número: 708/2023
Data: 03/01/2023
Tipo: Estimativo
Valor: R$  24.000,00
Liquidado: R$  24.000,00
Pago: R$  24.000,00
Tipo de despesa
1002/2023 - R$  24.000,00 (Empenhado)
1002/2023 - R$  24.000,00 (Liquidado)
1002/2023 - R$  24.000,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
634
Órgão:
12 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTES
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
12.001.26.782.0002.2083
Manut. da SEMTRA e Distrito de Boa Esperanca
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Tipo:
Física
Documento:
03.467.32*******
Histórico
03/01/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2023.(TRANSPORTES)
R$  24.000,00
19/01/2023
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2023.(TRANSPORTES)
R$  9.673,36
27/01/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2023.(TRANSPORTES)
R$  9.673,36
24/02/2023
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2023.(TRANSPORTES)
R$  9.761,22
27/02/2023
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2023.(TRANSPORTES)
R$  9.761,22
24/03/2023
Liquidação
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2023.(TRANSPORTES)
R$  4.565,42
28/03/2023
Pagamento
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2023.(TRANSPORTES)
R$  4.565,42