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Transparencia

Empenho
Número: 1373/2023
Data: 26/01/2023
Tipo: Global
Valor: R$  75,06
Liquidado: R$  75,06
Pago: R$  75,06

Processo Licitatório
Número: 43/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1023/2023 - R$  75,06 (Empenhado)
1023/2023 - R$  75,06 (Liquidado)
1023/2023 - R$  75,06 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
792
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.302.0012.2093
Manut. de Ativ. de Media e Alta Complex. -CAPS
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada

Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******

Histórico
26/01/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PREPARO DE REFEICOES DO INTEGRAR, CONF. P.E. 43/2022.
R$  75,06

28/03/2023
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PREPARO DE REFEICOES DO INTEGRAR, CONF. P.E. 43/2022.
R$  75,06

30/03/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PREPARO DE REFEICOES DO INTEGRAR, CONF. P.E. 43/2022.
R$  75,06

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