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Transparencia

Empenho
Número: 1493/2023
Data: 27/01/2023
Tipo: Global
Valor: R$  450.111,40
Liquidado: R$  450.111,40
Pago: R$  450.111,40
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  450.111,40 (Empenhado)
PESSOAL - R$  450.111,40 (Liquidado)
PESSOAL - R$  450.111,40 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
760
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.302.0012.2090
Manutencao de Ativ. da Unid. de Pronto Atend.-UPA
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******

Histórico
27/01/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF.. REFERENTE A 01/2023 - LOTE 00000002 / GRUPO 002 - 1544 - UPA ATENDIMENTO MEDICO
R$  450.111,40

30/01/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.. REFERENTE A 01/2023 - LOTE 00000002 / GRUPO 002 - 1544 - UPA ATENDIMENTO MEDICO
R$  450.111,40

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