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Transparencia

Empenho
Número: 1564/2023
Data: 27/01/2023
Tipo: Global
Valor: R$  23.024,56
Liquidado: R$  23.024,56
Pago: R$  23.024,56
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  23.024,56 (Empenhado)
PESSOAL - R$  23.024,56 (Liquidado)
PESSOAL - R$  23.024,56 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
393
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0022.2058
Manutencao de Ativ. dos CRAS e Equipe Volante
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******

Histórico
27/01/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF.. REFERENTE A 01/2023 - LOTE 00000002 / GRUPO 252 - 2042 - CRAS SAO DOMINGOS
R$  23.024,56

30/01/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.. REFERENTE A 01/2023 - LOTE 00000002 / GRUPO 252 - 2042 - CRAS SAO DOMINGOS
R$  23.024,56

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