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Transparencia

Empenho
Número: 1590/2023
Data: 27/01/2023
Tipo: Global
Valor: R$  6.093,79
Liquidado: R$  6.093,79
Pago: R$  6.093,79
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  6.093,79 (Empenhado)
PESSOAL - R$  6.093,79 (Liquidado)
PESSOAL - R$  6.093,79 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
480
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
002 - Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adole
Funcional Programática:
08.002.8.243.0025.2068
Manutencao de Atividades do Programa Crianca Feliz
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******

Histórico
27/01/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF.. REFERENTE A 01/2023 - LOTE 00000002 / GRUPO 265 - 2057 - CRIANCA FELIZ - CONTA 11334-4
R$  6.093,79

30/01/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.. REFERENTE A 01/2023 - LOTE 00000002 / GRUPO 265 - 2057 - CRIANCA FELIZ - CONTA 11334-4
R$  6.093,79

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