Empenho
Número: 1736/2023
Data: 31/01/2023
Tipo: Global
Valor: R$  953,85
Liquidado: R$  953,85
Pago: R$  953,85
Processo Licitatório
Número: 75/2022
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1049/2023 - R$  953,85 (Empenhado)
1049/2023 - R$  953,85 (Liquidado)
1049/2023 - R$  953,85 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
208
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO E CULTURA
Unidade:
005 - Fundo Municipal de Educacao
Funcional Programática:
04.005.12.365.0016.2034
Manutencao de Atividades do Ensino Infantil
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
31/01/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE RETIRADA DE DIVISORIAS EUCATEX E COLOCACAO DE FORRO NO CEMEIS DOCE INFANCIA, CONF. P.P. 75/2022.
R$  953,85
23/02/2023
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE RETIRADA DE DIVISORIAS EUCATEX E COLOCACAO DE FORRO NO CEMEIS DOCE INFANCIA, CONF. P.P. 75/2022.
R$  953,85
27/02/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE RETIRADA DE DIVISORIAS EUCATEX E COLOCACAO DE FORRO NO CEMEIS DOCE INFANCIA, CONF. P.P. 75/2022.
R$  953,85