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Transparencia

Empenho
Número: 1732/2023
Data: 31/01/2023
Tipo: Global
Valor: R$  3.971,00
Liquidado: R$  3.971,00
Pago: R$  3.971,00

Processo Licitatório
Número: 6/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1042/2023 - R$  3.971,00 (Empenhado)
1042/2023 - R$  3.971,00 (Liquidado)
1042/2023 - R$  3.971,00 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
267
Órgão:
05 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.4.122.0002.2042
Manutencao de Ativ. Sec. Obras e Servicos Publicos
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada

Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******

Histórico
31/01/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE BARREIRA PANTOGRAFICA HORIZONTAL PARA USINA DE ASFALTO FRIO - OFICIO 15/2023, CONF. P.E. 6/2022.
R$  3.971,00

10/03/2023
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE BARREIRA PANTOGRAFICA HORIZONTAL PARA USINA DE ASFALTO FRIO - OFICIO 15/2023, CONF. P.E. 6/2022.
R$  3.971,00

13/03/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE BARREIRA PANTOGRAFICA HORIZONTAL PARA USINA DE ASFALTO FRIO - OFICIO 15/2023, CONF. P.E. 6/2022.
R$  3.971,00

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