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Transparencia

Empenho
Número: 2293/2023
Data: 09/02/2023
Tipo: Global
Valor: R$  840,00
Liquidado: R$  840,00
Pago: R$  840,00

Processo Licitatório
Número: 75/2022
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2023 - R$  840,00 (Empenhado)
1082/2023 - R$  840,00 (Liquidado)
1082/2023 - R$  840,00 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
780
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.302.0012.2091
Manutencao de Ativ. da Assist. Medica Espec.-AME
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******

Histórico
09/02/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA A OBRA DO AME, CONF. P.P. 75/2022.
R$  840,00

12/05/2023
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA A OBRA DO AME, CONF. P.P. 75/2022.
R$  840,00

15/05/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA A OBRA DO AME, CONF. P.P. 75/2022.
R$  840,00

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