Empenho
Número: 2759/2023
Data: 23/02/2023
Tipo: Global
Valor: R$  6.974,40
Liquidado: R$  6.974,40
Pago: R$  6.974,40
Processo Licitatório
Número: 75/2022
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2023 - R$  6.974,40 (Empenhado)
1082/2023 - R$  6.974,40 (Liquidado)
1082/2023 - R$  6.974,40 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
657
Órgão:
13 - SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE E LAZER
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
13.001.27.812.0002.2084
Manutencao de Ativ. da Secret. de Esporte e Lazer
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
23/02/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE TUBOS DE ALUMINIO E DIVISORIAS EUCATEX PARA CONFECCAO DE PRATELEIRA NO ALMOXARIFADO DO GINASIO DE ESPORTES FERMINO MALESKI, CONF. P.P. 75/2022.
R$  6.974,40
20/04/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE TUBOS DE ALUMINIO E DIVISORIAS EUCATEX PARA CONFECCAO DE PRATELEIRA NO ALMOXARIFADO DO GINASIO DE ESPORTES FERMINO MALESKI, CONF. P.P. 75/2022.
R$  6.974,40