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Transparencia

Empenho
Número: 2805/2023
Data: 24/02/2023
Tipo: Global
Valor: R$  1.357,20
Liquidado: R$  1.357,20
Pago: R$  1.357,20

Processo Licitatório
Número: 34/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1028/2023 - R$  1.357,20 (Empenhado)
1028/2023 - R$  1.357,20 (Liquidado)
1028/2023 - R$  1.357,20 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
710
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.301.0011.2089
Manutencao de Atividades da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******

Histórico
24/02/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENCAO DO CAF, CONF. P.E. 34/2022.
R$  1.357,20

01/11/2023
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENCAO DO CAF, CONF. P.E. 34/2022.
R$  1.357,20

06/11/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENCAO DO CAF, CONF. P.E. 34/2022.
R$  1.357,20

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