Empenho
Número: 2896/2023
Data: 24/02/2023
Tipo: Global
Valor: R$  37.719,26
Liquidado: R$  37.719,26
Pago: R$  37.719,26
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  37.719,26 (Empenhado)
PESSOAL - R$  37.719,26 (Liquidado)
PESSOAL - R$  37.719,26 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
393
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0022.2058
Manutencao de Ativ. dos CRAS e Equipe Volante
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
24/02/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF.. REFERENTE A 02/2023 - LOTE 00000002 / GRUPO 253 - 2043 - CRAS PRACA CEU
R$  37.719,26
28/02/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.. REFERENTE A 02/2023 - LOTE 00000002 / GRUPO 253 - 2043 - CRAS PRACA CEU
R$  37.719,26