Empenho
Número: 3204/2023
Data: 27/02/2023
Tipo: Global
Valor: R$  2.840,97
Liquidado: R$  2.840,62
Pago: R$  2.840,62
Processo Licitatório
Número: 67/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS - R$  2.840,97 (Empenhado)
FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS - R$  2.840,62 (Liquidado)
FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS - R$  2.840,62 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
1128
Órgão:
23 - SEC. MUN.D AGRIC. FAMIL. E SEGUR. ALIMENEN. SEMASA
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
23.001.4.122.0002.2139
Manutenção de Ativ. SEMASA
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO
Tipo:
Física
Documento:
08.436.05*******
Histórico
27/02/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA O SERVIDOR MARLON ZANELLA PARA CUMPRIR AGENDA COM SECRETARIO DO MAPA SR. IRAJA LACERDA E REUNIAO NA SAF BRASILIA, CONF. P.E. 67/2022.
R$  2.840,97
10/03/2023
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA O SERVIDOR MARLON ZANELLA PARA CUMPRIR AGENDA COM SECRETARIO DO MAPA SR. IRAJA LACERDA E REUNIAO NA SAF BRASILIA, CONF. P.E. 67/2022.
R$  2.840,62
13/03/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA O SERVIDOR MARLON ZANELLA PARA CUMPRIR AGENDA COM SECRETARIO DO MAPA SR. IRAJA LACERDA E REUNIAO NA SAF BRASILIA, CONF. P.E. 67/2022.
R$  2.840,62
01/08/2023
Anulação
SALDO NAO UTILIZADO
R$  0,35