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Transparencia

Empenho
Número: 3469/2023
Data: 02/03/2023
Tipo: Global
Valor: R$  9.028,50
Liquidado: R$  9.028,50
Pago: R$  9.028,50

Processo Licitatório
Número: 71/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1030/2023 - R$  9.028,50 (Empenhado)
1030/2023 - R$  9.028,50 (Liquidado)
1030/2023 - R$  9.028,50 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
710
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.301.0011.2089
Manutencao de Atividades da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada

Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******

Histórico
02/03/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE ESFIGMOMANOMETROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE - MEMORANDO INTERNO AB 029/2023, CONF. P.E. 71/2022.
R$  9.028,50

19/05/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE ESFIGMOMANOMETROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE - MEMORANDO INTERNO AB 029/2023, CONF. P.E. 71/2022.
R$  9.028,50

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