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Transparencia

Empenho
Número: 3759/2023
Data: 07/03/2023
Tipo: Global
Valor: R$  8.869,94
Liquidado: R$  8.869,94
Pago: R$  8.869,94

Processo Licitatório
Número: 43/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1060/2023 - R$  8.869,94 (Empenhado)
1060/2023 - R$  8.869,94 (Liquidado)
1060/2023 - R$  8.869,94 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
137
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO E CULTURA
Unidade:
003 - FUNDEB 30% - Fundo de Desenvolvimento da Educacao
Funcional Programática:
04.003.12.361.0016.2031
Manutencao de Ativ. do FUNDEB 30% - Ensino Fundam.
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada

Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******

Histórico
07/03/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PIAS DE GRANITO DESTINADAS A ESCOLA SAO DOMINGOS - ESCOLAS, CONF. P.E. 43/2022.
R$  8.869,94

05/05/2023
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PIAS DE GRANITO DESTINADAS A ESCOLA SAO DOMINGOS - ESCOLAS, CONF. P.E. 43/2022.
R$  8.869,94

08/05/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PIAS DE GRANITO DESTINADAS A ESCOLA SAO DOMINGOS - ESCOLAS, CONF. P.E. 43/2022.
R$  8.869,94

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