Empenho
Número: 3918/2023
Data: 08/03/2023
Tipo: Global
Valor: R$  8.288,72
Liquidado: R$  8.288,72
Pago: R$  8.288,72
Processo Licitatório
Número: 75/2022
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1049/2023 - R$  8.288,72 (Empenhado)
1049/2023 - R$  8.288,72 (Liquidado)
1049/2023 - R$  8.288,72 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
969
Órgão:
20 - SEC. SEGURANCA PUBLICA, TRANSITO E DEFESA CIVIL
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
20.001.6.181.0002.2118
Manutencao de Ativ. da Secr. de Seguranca Publica
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
08/03/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE INSTALACAO DE DIVISORIAS E FORROS DE GESSO PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICIA MILITAR DE BOA ESPERANCA DO NORTE, CONF. P.P. 75/2022.
R$  8.288,72
22/08/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE INSTALACAO DE DIVISORIAS E FORROS DE GESSO PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICIA MILITAR DE BOA ESPERANCA DO NORTE, CONF. P.P. 75/2022.
R$  8.288,72