Empenho
Número: 3911/2023
Data: 08/03/2023
Tipo: Global
Valor: R$  3.307,08
Liquidado: R$  3.307,08
Pago: R$  3.307,08
Processo Licitatório
Número: 75/2022
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2023 - R$  3.307,08 (Empenhado)
1082/2023 - R$  3.307,08 (Liquidado)
1082/2023 - R$  3.307,08 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
710
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.301.0011.2089
Manutencao de Atividades da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
08/03/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PREFIS, DIVISORIAS E FORRO DE GESSO PARA MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE - SALA CIEVS, CONF. P.P. 75/2022.
R$  3.307,08
25/05/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PREFIS, DIVISORIAS E FORRO DE GESSO PARA MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE - SALA CIEVS, CONF. P.P. 75/2022.
R$  3.307,08