Empenho
Número: 3912/2023
Data: 08/03/2023
Tipo: Global
Valor: R$  18.869,98
Liquidado: R$  18.869,98
Pago: R$  18.869,98
Processo Licitatório
Número: 75/2022
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2023 - R$  18.869,98 (Empenhado)
1082/2023 - R$  18.869,98 (Liquidado)
1082/2023 - R$  18.869,98 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
966
Órgão:
20 - SEC. SEGURANCA PUBLICA, TRANSITO E DEFESA CIVIL
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
20.001.6.181.0002.2118
Manutencao de Ativ. da Secr. de Seguranca Publica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
08/03/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO DE DIVISORIAS E FORRO DE GESSO PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICIA MILITAR DE BOA ESPERANCA DO NORTE, CONF. P.P. 75/2022.
R$  18.869,98
22/08/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO DE DIVISORIAS E FORRO DE GESSO PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICIA MILITAR DE BOA ESPERANCA DO NORTE, CONF. P.P. 75/2022.
R$  18.869,98