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Transparencia

Empenho
Número: 4261/2023
Data: 15/03/2023
Tipo: Global
Valor: R$  5.065,34
Liquidado: R$  0,00
Pago: R$  0,00

Processo Licitatório
Número: 43/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
PROJETO REVITALIZACAO - R$  5.065,34 (Empenhado)

Dotação
Código Reduzido:
703
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.301.0011.1072
Aquis. Veiculos/Equip./Mat.Perman.- Atencao Basica
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada

Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******

Histórico
15/03/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PIA DE GRANITO PARA A OBRA DA UPA ATRAVES DO PROGRAMA REVITALIZACAO - OFICIO 100/2023 - COD. 194, CONF. P.E. 43/2022.
R$  5.065,34

11/10/2023
Anulação
Anula‡Æo para corre‡Æo de dota‡Æo (elemento de despesa 339030) material de consumo para o item pingadeira, e nÆo pia de granito como esta no hist¢rico do empenho.
R$  5.065,34

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