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Transparencia

Empenho
Número: 4665/2023
Data: 23/03/2023
Tipo: Ordinário
Valor: R$  250,00
Liquidado: R$  250,00
Pago: R$  250,00
Tipo de despesa
1003/2023 - R$  250,00 (Empenhado)
1003/2023 - R$  250,00 (Liquidado)
1003/2023 - R$  250,00 (Pago)
Diárias
Saída: 26/03/2023 01:00 Retorno: 26/03/2023 17:00 Diárias: 1.00 Valor: R$  250,00 Destino: CUIABA - MT

Dotação
Código Reduzido:
709
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.301.0011.2089
Manutencao de Atividades da Atencao Basica
Elemento:
33.90.14.0.00.00
DIARIAS CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

Credor
Razão Social:
JOVANO LUSTOSA
Cargo:
MOTORISTA - PCCV 134-2011
Tipo:
Física
Documento:
006.552*****

Histórico
23/03/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 1 DIARIA S/ PERNOITE C/ CONDUCAO DE PACIENTE ATE O AERO.MARECHAL CAND. RONDON CIDADE DE VARGEA GRANDE/MT, ONDE TEM VOO MARCADO ATE A CIDADE DE JOINVILLE/SC,C/ CONSULTA NO HOSP.FUNDACAO RIM.S.:25/03/23 E R.:26/03/23.CUIABA/MT.
R$  250,00

27/03/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 1 DIARIA S/ PERNOITE C/ CONDUCAO DE PACIENTE ATE O AERO.MARECHAL CAND. RONDON CIDADE DE VARGEA GRANDE/MT, ONDE TEM VOO MARCADO ATE A CIDADE DE JOINVILLE/SC,C/ CONSULTA NO HOSP.FUNDACAO RIM.S.:25/03/23 E R.:26/03/23.CUIABA/MT.
R$  250,00

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