Empenho
Número: 4950/2023
Data: 28/03/2023
Tipo: Global
Valor: R$  75.590,98
Liquidado: R$  75.590,98
Pago: R$  75.590,98
Tipo de despesa
1064/2023 - R$  75.590,98 (Empenhado)
1064/2023 - R$  75.590,98 (Liquidado)
1064/2023 - R$  75.590,98 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
270
Órgão:
05 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.4.122.0002.2042
Manutencao de Ativ. Sec. Obras e Servicos Publicos
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MT
Tipo:
Física
Documento:
03.507.41*******
Histórico
28/03/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO 06/2013, RESTAURACAO E RECAPEAMENTO EM DIVERSAS VIAS DOS BAIRROS: SAO DOMINGOS, CENTRO SUL, E OUTROS, CONF. OFICIO DCONV 019/2023. RECURSO PROPRIO
R$  75.590,98
28/03/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO 06/2013, RESTAURACAO E RECAPEAMENTO EM DIVERSAS VIAS DOS BAIRROS: SAO DOMINGOS, CENTRO SUL, E OUTROS, CONF. OFICIO DCONV 019/2023. RECURSO PRàPRIO
R$  75.590,98