Empenho
Número: 5013/2023
Data: 28/03/2023
Tipo: Global
Valor: R$  1.433,72
Liquidado: R$  1.433,72
Pago: R$  1.433,72
Processo Licitatório
Número: 75/2022
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1049/2023 - R$  1.433,72 (Empenhado)
1049/2023 - R$  1.433,72 (Liquidado)
1049/2023 - R$  1.433,72 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
179
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO E CULTURA
Unidade:
005 - Fundo Municipal de Educacao
Funcional Programática:
04.005.12.361.0016.2033
Manutencao de Atividades do Ensino Fundamental
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
28/03/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO DE MESA NA SALA DE ROBOTICA NA ESCOLA MUN. CARAVAGIO, CONF. P.P. 75/2022.
R$  1.433,72
02/05/2023
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO DE MESA NA SALA DE ROBOTICA NA ESCOLA MUN. CARAVAGIO, CONF. P.P. 75/2022.
R$  1.433,72
04/05/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO DE MESA NA SALA DE ROBOTICA NA ESCOLA MUN. CARAVAGIO, CONF. P.P. 75/2022.
R$  1.433,72