Empenho
Número: 5769/2023
Data: 06/04/2023
Tipo: Global
Valor: R$  2.092,80
Liquidado: R$  2.092,80
Pago: R$  2.092,80
Processo Licitatório
Número: 3/2023
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1023/2023 - R$  2.092,80 (Empenhado)
1023/2023 - R$  2.092,80 (Liquidado)
1023/2023 - R$  2.092,80 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
96
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO E CULTURA
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.122.0002.2019
Manutencao de Atividades da Secretaria de Educacao
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******
Histórico
06/04/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SAPONACEO CREMOSO PARA A SEC. DE EDUCACAO - CEMEIS, CONF. P.E. 3/2023.
R$  2.092,80
18/05/2023
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SAPONACEO CREMOSO PARA A SEC. DE EDUCACAO - CEMEIS, CONF. P.E. 3/2023.
R$  2.092,80
19/05/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SAPONACEO CREMOSO PARA A SEC. DE EDUCACAO - CEMEIS, CONF. P.E. 3/2023.
R$  2.092,80