Empenho
Número: 5844/2023
Data: 10/04/2023
Tipo: Global
Valor: R$  9.843,80
Liquidado: R$  9.843,80
Pago: R$  9.843,80
Processo Licitatório
Número: 75/2022
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2023 - R$  9.843,80 (Empenhado)
1082/2023 - R$  9.843,80 (Liquidado)
1082/2023 - R$  9.843,80 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
710
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.301.0011.2089
Manutencao de Atividades da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
10/04/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE DIVISORIAS DE EUCATEX E TUBOS DE ALUMINIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE - SEDE SEC. DE SAUDE, CONF. P.P. 75/2022.
R$  9.843,80
10/08/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE DIVISORIAS DE EUCATEX E TUBOS DE ALUMINIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE - SEDE SEC. DE SAUDE, CONF. P.P. 75/2022.
R$  9.843,80