Empenho
Número: 6288/2023
Data: 19/04/2023
Tipo: Global
Valor: R$  636,00
Liquidado: R$  636,00
Pago: R$  636,00
Processo Licitatório
Número: 60/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1060/2023 - R$  6.146,00 (--)
1060/2023 - R$  395,00 (--)
1060/2023 - R$  5.751,00 (--)
1060/2023 - R$  5.751,00 (--)
1082/2023 - R$  636,00 (Empenhado)
1082/2023 - R$  636,00 (Liquidado)
1082/2023 - R$  636,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
267
Órgão:
05 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.4.122.0002.2042
Manutencao de Ativ. Sec. Obras e Servicos Publicos
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
ADEVALDO NOVAIS SILVA ME
Tipo:
Física
Documento:
37.554.00*******
Histórico
19/04/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO - TINTA ACRILICA FOSCA, PARA PINTURA DAS NOVAS SALAS PROVISORIAS DA SEC. DE OBRAS, CONF. P.E 60/2022.
R$  636,00
25/05/2023
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO - TINTA ACRILICA FOSCA, PARA PINTURA DAS NOVAS SALAS PROVISORIAS DA SEC. DE OBRAS, CONF. P.E 60/2022.
R$  636,00
26/05/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO - TINTA ACRILICA FOSCA, PARA PINTURA DAS NOVAS SALAS PROVISORIAS DA SEC. DE OBRAS, CONF. P.E 60/2022.
R$  636,00