Empenho
Número: 6676/2023
Data: 24/04/2023
Tipo: Global
Valor: R$  1.090,00
Liquidado: R$  1.090,00
Pago: R$  1.090,00
Processo Licitatório
Número: 3/2023
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1023/2023 - R$  1.090,00 (Empenhado)
1023/2023 - R$  1.090,00 (Liquidado)
1023/2023 - R$  1.090,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
397
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0022.2058
Manutencao de Ativ. dos CRAS e Equipe Volante
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******
Histórico
24/04/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA , SAPONACIO CREMOSO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS . CONF. PR. 03/2023 - SCFV/PBFI CONTA 50162 - X - F. 2660.800
R$  1.090,00
17/05/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA , SAPONACIO CREMOSO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS . CONF. PR. 03/2023 - SCFV/PBFI CONTA 50162 - X - F. 2660.800
R$  1.090,00