Prefeitura Municipal de Sorriso
Avenida Porto Alegre nº 2525 - Centro
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Transparencia

Empenho
Número: 6990/2023
Data: 27/04/2023
Tipo: Global
Valor: R$  1.244,50
Liquidado: R$  1.244,50
Pago: R$  1.244,50

Processo Licitatório
Número: 75/2022
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2023 - R$  1.244,50 (Empenhado)
1082/2023 - R$  1.244,50 (Liquidado)
1082/2023 - R$  1.244,50 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
176
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO E CULTURA
Unidade:
005 - Fundo Municipal de Educacao
Funcional Programática:
04.005.12.361.0016.2033
Manutencao de Atividades do Ensino Fundamental
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******

Histórico
27/04/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE TUBOS DE ALUMINIO E DIVISORIAS EUCATEX PARA CONFECCAO DE BANCADA PARA COMPUTADOR NA SALA DE PROFESSORES DA ESCOLA MUN. VILA BELA, CONF. P.P. 75/2022.
R$  1.244,50

20/06/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE TUBOS DE ALUMINIO E DIVISORIAS EUCATEX PARA CONFECCAO DE BANCADA PARA COMPUTADOR NA SALA DE PROFESSORES DA ESCOLA MUN. VILA BELA, CONF. P.P. 75/2022.
R$  1.244,50

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