Empenho
Número: 7246/2023
Data: 03/05/2023
Tipo: Global
Valor: R$  861,81
Liquidado: R$  861,81
Pago: R$  861,81
Processo Licitatório
Número: 75/2022
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1042/2023 - R$  861,81 (Empenhado)
1042/2023 - R$  861,81 (Liquidado)
1042/2023 - R$  861,81 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
267
Órgão:
05 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.4.122.0002.2042
Manutencao de Ativ. Sec. Obras e Servicos Publicos
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
03/05/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE CORTINA EM ROLO PARA SALA DE REUNIAO DO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE OBRAS NA AV TANCREDO NEVES, CONF. P.P. 75/2022.
R$  861,81
14/06/2023
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE CORTINA EM ROLO PARA SALA DE REUNIAO DO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE OBRAS NA AV TANCREDO NEVES, CONF. P.P. 75/2022.
R$  861,81
15/06/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE CORTINA EM ROLO PARA SALA DE REUNIAO DO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE OBRAS NA AV TANCREDO NEVES, CONF. P.P. 75/2022.
R$  861,81