Empenho
Número: 7690/2023
Data: 09/05/2023
Tipo: Global
Valor: R$  18.299,04
Liquidado: R$  0,00
Pago: R$  0,00
Processo Licitatório
Número: 26/2021
Modalidade: Inexigibilidade
Tipo de despesa
1035/2023 - R$  18.299,04 (Empenhado)
Dotação
Código Reduzido:
526
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
005 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
08.005.8.244.0002.2055
Manut. de Ativ.da Secretaria de Assistencia Social
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
XAXIM COM. DE COMB. LTDA
Tipo:
Física
Documento:
00.345.30*******
Histórico
09/05/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 4 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 282/2021 PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500, DIESEL S10, GASOLINA COMUM E ETANOL - VIGENCIA: 10/05/2023 A 09/11/2023, CONF. INEX 26/2021. PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DA SEC. ASS. SOCIAL.
R$  18.299,04
21/12/2023
Anulação
ANULAÇO CONF. OFICIO 282/2021
R$  18.299,04