Empenho
Número: 7692/2023
Data: 09/05/2023
Tipo: Global
Valor: R$  107.648,90
Liquidado: R$  1.410,68
Pago: R$  1.410,68
Processo Licitatório
Número: 26/2021
Modalidade: Inexigibilidade
Tipo de despesa
1035/2023 - R$  107.648,90 (Empenhado)
1035/2023 - R$  1.410,68 (Liquidado)
1035/2023 - R$  1.410,68 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
96
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO E CULTURA
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.122.0002.2019
Manutencao de Atividades da Secretaria de Educacao
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
Credor
Razão Social:
XAXIM COM. DE COMB. LTDA
Tipo:
Física
Documento:
00.345.30*******
Histórico
09/05/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 4 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 282/2021 PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500, DIESEL S10, GASOLINA COMUM E ETANOL - VIGENCIA: 10/05/2023 A 09/11/2023, CONF. INEX 26/2021. PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DA SEMEC.
R$  107.648,90
09/11/2023
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 4 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 282/2021 PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500, DIESEL S10, GASOLINA COMUM E ETANOL - VIGENCIA: 10/05/2023 A 09/11/2023, CONF. INEX 26/2021. PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DA SEMEC.
R$  1.410,68
13/11/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 4 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 282/2021 PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500, DIESEL S10, GASOLINA COMUM E ETANOL - VIGENCIA: 10/05/2023 A 09/11/2023, CONF. INEX 26/2021. PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DA SEMEC.
R$  1.410,68
21/12/2023
Anulação
ANULAÇO CONF. OFICIO 282/2021
R$  52.763,24