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Transparencia

Empenho
Número: 7617/2023
Data: 09/05/2023
Tipo: Global
Valor: R$  850,00
Liquidado: R$  850,00
Pago: R$  850,00

Processo Licitatório
Número: 237/2023
Modalidade: Compra direta
Tipo de despesa
1013/2023 - R$  850,00 (Empenhado)
1013/2023 - R$  850,00 (Liquidado)
1013/2023 - R$  850,00 (Pago)
1035/2023 - R$  52.825,29 (--)
1035/2023 - R$  19.987,60 (--)
1035/2023 - R$  32.837,69 (--)
1035/2023 - R$  32.837,69 (--)

Dotação
Código Reduzido:
71
Órgão:
03 - SECRETARIA MUNICIPAL FAZENDA
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
03.001.4.123.0002.2012
Manutencao de Atividades da Secretaria de Fazenda
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Credor
Razão Social:
INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
26.788.27*******

Histórico
09/05/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFECCAO DE CARIMBO TIPO NUMERADOR DE USO DA SEC. DE FAZENDA, CONF. COMPRA DIRETA 237/2023.
R$  850,00

14/06/2023
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFECCAO DE CARIMBO TIPO NUMERADOR DE USO DA SEC. DE FAZENDA, CONF. COMPRA DIRETA 237/2023.
R$  850,00

15/06/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFECCAO DE CARIMBO TIPO NUMERADOR DE USO DA SEC. DE FAZENDA, CONF. COMPRA DIRETA 237/2023.
R$  850,00

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