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Transparencia

Empenho
Número: 7759/2023
Data: 10/05/2023
Tipo: Global
Valor: R$  736,00
Liquidado: R$  736,00
Pago: R$  736,00

Processo Licitatório
Número: 8/2023
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1035/2023 - R$  44.218,34 (--)
1035/2023 - R$  14.547,12 (--)
1035/2023 - R$  29.671,22 (--)
1035/2023 - R$  29.671,22 (--)
1060/2023 - R$  736,00 (Empenhado)
1060/2023 - R$  736,00 (Liquidado)
1060/2023 - R$  736,00 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
374
Órgão:
07 - SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE E SANEAMENTO
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
07.001.10.122.0010.2052
Manutencao de Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada

Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******

Histórico
10/05/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE FERROS DE PASSAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE: DIST. BOA ESPERANCA, AREA DESCOBERTA, PACS UNIAO, JD. CAROLINA, INDUSTRIAL VILA BELA, ANA NERI, SAO JOSE E BOM JESUS, CONF. P.E. 8/2023.
R$  736,00

23/06/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE FERROS DE PASSAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE: DIST. BOA ESPERANCA, AREA DESCOBERTA, PACS UNIAO, JD. CAROLINA, INDUSTRIAL VILA BELA, ANA NERI, SAO JOSE E BOM JESUS, CONF. P.E. 8/2023.
R$  736,00

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