Empenho
Número: 8075/2023
Data: 17/05/2023
Tipo: Global
Valor: R$  1.311,87
Liquidado: R$  1.311,87
Pago: R$  1.311,87
Processo Licitatório
Número: 75/2022
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2023 - R$  1.311,87 (Empenhado)
1082/2023 - R$  1.311,87 (Liquidado)
1082/2023 - R$  1.311,87 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
267
Órgão:
05 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.4.122.0002.2042
Manutencao de Ativ. Sec. Obras e Servicos Publicos
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
17/05/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PERSIANAS A SEREM INSTALADAS NA SEDE ADM DA SEC. DE OBRAS - SALA DA ELISELY, CONF. P.P. 75/2022.
R$  1.311,87
12/07/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PERSIANAS A SEREM INSTALADAS NA SEDE ADM DA SEC. DE OBRAS - SALA DA ELISELY, CONF. P.P. 75/2022.
R$  1.311,87