Empenho
Número: 8202/2023
Data: 19/05/2023
Tipo: Global
Valor: R$  1.058,00
Liquidado: R$  1.058,00
Pago: R$  1.058,00
Processo Licitatório
Número: 28/2022
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1049/2023 - R$  1.058,00 (Empenhado)
1049/2023 - R$  1.058,00 (Liquidado)
1049/2023 - R$  1.058,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
969
Órgão:
20 - SEC. SEGURANCA PUBLICA, TRANSITO E DEFESA CIVIL
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
20.001.6.181.0002.2118
Manutencao de Ativ. da Secr. de Seguranca Publica
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
HOTEL PERONDI LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
10.316.03*******
Histórico
19/05/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. HOSPEDAGENS PARA INSTRUTORES DO CURSO SROP PARA A GUARDA MUNICIPAL DE TRANSITO NOS DIAS 23 E 24/05/2023, CONF. P.P. 28/2022.
R$  1.058,00
14/06/2023
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. HOSPEDAGENS PARA INSTRUTORES DO CURSO SROP PARA A GUARDA MUNICIPAL DE TRANSITO NOS DIAS 23 E 24/05/2023, CONF. P.P. 28/2022.
R$  1.058,00
15/06/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. HOSPEDAGENS PARA INSTRUTORES DO CURSO SROP PARA A GUARDA MUNICIPAL DE TRANSITO NOS DIAS 23 E 24/05/2023, CONF. P.P. 28/2022.
R$  1.058,00