Empenho
Número: 8322/2023
Data: 23/05/2023
Tipo: Global
Valor: R$  2.827,34
Liquidado: R$  2.827,34
Pago: R$  2.827,34
Processo Licitatório
Número: 43/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1060/2023 - R$  2.827,34 (Empenhado)
1060/2023 - R$  2.827,34 (Liquidado)
1060/2023 - R$  2.827,34 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
703
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.301.0011.1072
Aquis. Veiculos/Equip./Mat.Perman.- Atencao Basica
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
23/05/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE BANCADA DE GRANITO PARA DA SEC. DE SAUDE - USF BAIRRO UNIAO, CONF. P.E. 43/2022.
R$  2.827,34
04/10/2023
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE BANCADA DE GRANITO PARA DA SEC. DE SAUDE - USF BAIRRO UNIAO, CONF. P.E. 43/2022.
R$  2.827,34
06/10/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE BANCADA DE GRANITO PARA DA SEC. DE SAUDE - USF BAIRRO UNIAO, CONF. P.E. 43/2022.
R$  2.827,34