Empenho
Número: 8594/2023
Data: 25/05/2023
Tipo: Global
Valor: R$  194.851,16
Liquidado: R$  194.851,16
Pago: R$  194.851,16
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  194.851,16 (Empenhado)
PESSOAL - R$  194.851,16 (Liquidado)
PESSOAL - R$  194.851,16 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
520
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
005 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
08.005.8.244.0002.2055
Manut. de Ativ.da Secretaria de Assistencia Social
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
25/05/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF.. REFERENTE A 05/2023 - LOTE 00000003 / GRUPO 254 - 2044 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCI
R$  194.851,16
30/05/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.. REFERENTE A 05/2023 - LOTE 00000003 / GRUPO 254 - 2044 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCI
R$  194.851,16