Empenho
Número: 8840/2023
Data: 29/05/2023
Tipo: Global
Valor: R$  1.065,80
Liquidado: R$  1.065,80
Pago: R$  1.065,80
Processo Licitatório
Número: 75/2022
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1049/2023 - R$  1.065,80 (Empenhado)
1049/2023 - R$  1.065,80 (Liquidado)
1049/2023 - R$  1.065,80 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
401
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0022.2058
Manutencao de Ativ. dos CRAS e Equipe Volante
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
29/05/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE BANCADAS PARA O CRAS PRA CEU - PROJETO/ATIV. 2058, CONF. P.P. 75/2022.
R$  1.065,80
20/07/2023
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE BANCADAS PARA O CRAS PRA CEU - PROJETO/ATIV. 2058, CONF. P.P. 75/2022.
R$  1.065,80
21/07/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE BANCADAS PARA O CRAS PRA CEU - PROJETO/ATIV. 2058, CONF. P.P. 75/2022.
R$  1.065,80