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Transparencia

Empenho
Número: 9208/2023
Data: 01/06/2023
Tipo: Global
Valor: R$  36.181,01
Liquidado: R$  36.181,01
Pago: R$  36.181,01
Tipo de despesa
1023/2023 - R$  1.964,00 (--)
1023/2023 - R$  1.964,00 (--)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  36.181,01 (Empenhado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  36.181,01 (Liquidado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  36.181,01 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
706
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.301.0011.2089
Manutencao de Atividades da Atencao Basica
Elemento:
31.90.94.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada

Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******

Histórico
01/06/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - JUNHO, INDENIZACAO E RESTITUICAO, ATENCAO BASICA.
R$  36.181,01

06/06/2023
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FRIAS - JUNHO, INDENIZACAO E RESTITUICAO, ATENCAO BASICA.
R$  36.181,01

07/06/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FRIAS - JUNHO, INDENIZACAO E RESTITUICAO, ATENCAO BASICA.
R$  36.181,01

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