Empenho
Número: 9179/2023
Data: 01/06/2023
Tipo: Global
Valor: R$  1.364,63
Liquidado: R$  1.364,63
Pago: R$  1.364,63
Processo Licitatório
Número: 75/2022
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1049/2023 - R$  1.364,63 (Empenhado)
1049/2023 - R$  1.364,63 (Liquidado)
1049/2023 - R$  1.364,63 (Pago)
AGRICULTURA FAMILIAR - R$  161.000,00 (--)
AGRICULTURA FAMILIAR - R$  161.000,00 (--)
AGRICULTURA FAMILIAR - R$  161.000,00 (--)
Dotação
Código Reduzido:
714
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.301.0011.2089
Manutencao de Atividades da Atencao Basica
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
01/06/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE INSTALACAO DE FORRO DE GESSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SEC. DE SAUDE, CONF. P.P. 75/2022.
R$  1.364,63
01/08/2023
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE INSTALACAO DE FORRO DE GESSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SEC. DE SAUDE, CONF. P.P. 75/2022.
R$  1.364,63
02/08/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE INSTALACAO DE FORRO DE GESSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SEC. DE SAUDE, CONF. P.P. 75/2022.
R$  1.364,63