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Transparencia

Empenho
Número: 9180/2023
Data: 01/06/2023
Tipo: Global
Valor: R$  2.216,21
Liquidado: R$  2.216,21
Pago: R$  2.216,21

Processo Licitatório
Número: 75/2022
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2023 - R$  2.216,21 (Empenhado)
1082/2023 - R$  2.216,21 (Liquidado)
1082/2023 - R$  2.216,21 (Pago)
AGRICULTURA FAMILIAR - R$  161.000,00 (--)
AGRICULTURA FAMILIAR - R$  161.000,00 (--)
AGRICULTURA FAMILIAR - R$  161.000,00 (--)

Dotação
Código Reduzido:
710
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.301.0011.2089
Manutencao de Atividades da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******

Histórico
01/06/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE FORRO DE GESSO E PERFIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SEC. DE SAUDE, CONF. P.P. 75/2022.
R$  2.216,21

01/08/2023
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE FORRO DE GESSO E PERFIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SEC. DE SAUDE, CONF. P.P. 75/2022.
R$  2.216,21

02/08/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE FORRO DE GESSO E PERFIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SEC. DE SAUDE, CONF. P.P. 75/2022.
R$  2.216,21

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