Empenho
Número: 9640/2023
Data: 06/06/2023
Tipo: Global
Valor: R$  462,42
Liquidado: R$  462,42
Pago: R$  462,42
Processo Licitatório
Número: 42/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1082/2023 - R$  462,42 (Empenhado)
1082/2023 - R$  462,42 (Liquidado)
1082/2023 - R$  462,42 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
267
Órgão:
05 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.4.122.0002.2042
Manutencao de Ativ. Sec. Obras e Servicos Publicos
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA
Tipo:
Física
Documento:
06.184.14*******
Histórico
06/06/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PREGOS PARA A SEC. DE OBRAS - OFICIO 232/2023, CONF. P.E. 42/2022.
R$  462,42
13/07/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PREGOS PARA A SEC. DE OBRAS - OFICIO 232/2023, CONF. P.E. 42/2022.
R$  462,42