Empenho
Número: 10118/2023
Data: 16/06/2023
Tipo: Global
Valor: R$  780,00
Liquidado: R$  780,00
Pago: R$  780,00
Processo Licitatório
Número: 25/2023
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1049/2023 - R$  780,00 (Empenhado)
1049/2023 - R$  780,00 (Liquidado)
1049/2023 - R$  780,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
530
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
005 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
08.005.8.244.0002.2055
Manut. de Ativ.da Secretaria de Assistencia Social
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
HOTEL PERONDI LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
10.316.03*******
Histórico
16/06/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIAS DE HOTEL PARA PALESTRANTE DA CONFERENIA DE SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL REF P.P.25/2023
R$  780,00
03/08/2023
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIAS DE HOTEL PARA PALESTRANTE DA CONFERENIA DE SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL REF P.P.25/2023
R$  780,00
04/08/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIAS DE HOTEL PARA PALESTRANTE DA CONFERENIA DE SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL REF P.P.25/2023
R$  780,00