Empenho
Número: 10294/2023
Data: 20/06/2023
Tipo: Global
Valor: R$  239.000,00
Liquidado: R$  239.000,00
Pago: R$  239.000,00
Processo Licitatório
Número: 25/2023
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1049/2023 - R$  239.000,00 (Empenhado)
1049/2023 - R$  239.000,00 (Liquidado)
1049/2023 - R$  239.000,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
660
Órgão:
13 - SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE E LAZER
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
13.001.27.812.0002.2084
Manutencao de Ativ. da Secret. de Esporte e Lazer
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
HOTEL PERONDI LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
10.316.03*******
Histórico
20/06/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. HOSPEDAGENS PARA NOVE EQUIPES DE FUTSAL QUE ESTARAO DISPUTANDO A TACA BRASIL DE FUTSAL SUB-20 NOS DIAS 24/06 A 02/07/2023 EM SORRISO-MT, CONF. P.P. 25/2023.
R$  239.000,00
19/07/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. HOSPEDAGENS PARA NOVE EQUIPES DE FUTSAL QUE ESTARAO DISPUTANDO A TACA BRASIL DE FUTSAL SUB-20 NOS DIAS 24/06 A 02/07/2023 EM SORRISO-MT, CONF. P.P. 25/2023.
R$  239.000,00