Empenho
Número: 10393/2023
Data: 21/06/2023
Tipo: Global
Valor: R$  8.517,91
Liquidado: R$  8.517,91
Pago: R$  8.517,91
Tipo de despesa
1002/2023 - R$  8.517,91 (Empenhado)
1002/2023 - R$  8.517,91 (Liquidado)
1002/2023 - R$  8.517,91 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
621
Órgão:
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
11.001.4.122.0002.2081
Manut. de Atividades da Secretaria de Governo
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
Credor
Razão Social:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Tipo:
Física
Documento:
03.467.32*******
Histórico
21/06/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2023.(SEC. DE GOVERNO) ILUMINACAO PUBLICA.
R$  8.517,91
26/06/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2023.(SEC. DE GOVERNO) ILUMINAÇO PUBLICA.
R$  8.517,91