Empenho
Número: 10395/2023
Data: 21/06/2023
Tipo: Global
Valor: R$  35,73
Liquidado: R$  35,73
Pago: R$  35,73
Processo Licitatório
Número: 75/2022
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1049/2023 - R$  35,73 (Empenhado)
1049/2023 - R$  35,73 (Liquidado)
1049/2023 - R$  35,73 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
631
Órgão:
12 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTES
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
12.001.26.782.0002.2083
Manut. da SEMTRA e Distrito de Boa Esperanca
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
21/06/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE INSTALACAO DE PERSIANAS NA SALA DA RIO NEGRO - OFICIO 287/2023, CONF. P.P. 75/2022.
R$  35,73
21/08/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE INSTALACAO DE PERSIANAS NA SALA DA RIO NEGRO - OFICIO 287/2023, CONF. P.P. 75/2022.
R$  35,73