Empenho
Número: 11000/2023
Data: 27/06/2023
Tipo: Global
Valor: R$  7.365,00
Liquidado: R$  7.365,00
Pago: R$  7.365,00
Processo Licitatório
Número: 44/2022
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
GAS ENGARRAFADO - R$  7.365,00 (Empenhado)
GAS ENGARRAFADO - R$  7.365,00 (Liquidado)
GAS ENGARRAFADO - R$  7.365,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
469
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
002 - Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adole
Funcional Programática:
08.002.8.243.0025.2060
Manut. Bomb. do Futuro/AABB Comunid./Luz do Amanha
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI
Tipo:
Física
Documento:
07.693.57*******
Histórico
27/06/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GAS DE COZINHA P45 PARA USO DA PADARIA MUNICIPAL - PROJETO/ATIV. 2060, CONF. P.P. 44/2022.
R$  7.365,00
11/08/2023
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GAS DE COZINHA P45 PARA USO DA PADARIA MUNICIPAL - PROJETO/ATIV. 2060, CONF. P.P. 44/2022.
R$  7.365,00
14/08/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GAS DE COZINHA P45 PARA USO DA PADARIA MUNICIPAL - PROJETO/ATIV. 2060, CONF. P.P. 44/2022.
R$  7.365,00